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威利斯人官方网站网络信息传播中心2022年预算公开目录
【信息来源:威利斯人官方网站网络信息传播中心】   【发布时间:2022-1-28 0:00:00】   【点 击 量:1647】

威利斯人官方网站网络信息传播中心2022年预算公开目录

 

第一部分 威利斯人官方网站网络信息传播中心2022年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 威利斯人官方网站网络信息传播中心2022年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本次下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

威利斯人官方网站网络信息传播中心2022年预算编制说明

 

  一、基本职能及主要工作

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  负责省妇联所属新媒体平台的建设、运行、管理和维护工作;通过网络及新媒体平台打造“网上妇女之家”,开展妇女网上思想引领及服务工作。

 。ǘ)机构设置情况

  我单位是威利斯人官方网站管理的正处级公益一类事业单位,内设机构1个为办公室,核定事业编制12名,其中处级领导职数3名(1正2副)。编制结构为:管理人员编制6名,专业技术人员编制6名。

  我部门共设置1个内设机构,即办公室。

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  我单位紧紧围绕中心职能职责和“反映女性心声、回应女性诉求、维护女性利益、服务女性发展”的业务宗旨,以做大做优做强省妇联所属新媒体平台为目标,切实做好网上妇女思想引领及服务工作。一是建立起了以“云南女声”为统一标识的新媒体平台7个(微信公众号、微博号、威利斯人官方网站、微信视频号、抖音号、快手号和澎湃号)及直播间1个,初步构建起了威利斯人官方网站融媒体矩阵平台,确保各平台顺利运行,不断推动省妇联网上宣传工作的发展。二是坚持正确的舆论导向,积极开展网上妇女思想引领,全方位、系统性、及时地把党的声音和主张传递到妇女群众身边,让榜样的力量深入人心。三是不断创新宣传方式,积极开展让妇女群众可参与、能参与、愿参与的网上互动活动,努力打通联系和服务妇女群众的“最后一公里”,使省妇联新媒体平台在广大妇女群众中的关注度和影响力进一步提高。

  二、预算单位基本情况

  我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止2021年12月统计,部门基本情况如下:

  在职人员编制12人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制12人。在职实有10人,其中:财政全额保障10人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

  离退休人员6人,其中:离休0人,退休6人。

  车辆编制0辆,实有车辆1辆。

  三、预算单位收入情况

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  2022年部门财务总收入165.41万元,其中:一般公共预算165.41万元,政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理的收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元。

  与上年对比增加31.11万元,主要原因分析2021年度人员增加。

 。ǘ)财政拨款收入情况

  2022年部门财政拨款收入165.41万元,其中:本年收入165.41万元,上年结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款165.41万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

  与上年对比增加31.11万元,主要原因分析2021年度人员增加。

  四、预算单位支出情况

  2022年部门预算总支出165.41万元。财政拨款安排支出165.41万元,其中:基本支出165.41万元,增加31.11万元,增加原因分析:2021年度人员增加;项目支出0.00万元,与上年对比无变化。

  财政拨款安排支出按功能科目分类情况

  一般公共服务支出-群众团体事务-事业运行125.67万元,主要用于主要用于人员工资、其他公用支出、工会经费开支。

  社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休0.32万元,主要用于主要用于退休人员费用开支。

  社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出13.49万元,主要用于主要用于人员养老保险缴纳。

  卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗9.11万元,主要用于职工基本医疗保险缴费。

  卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助6.18万元,主要用于公务员医疗补助缴费。

  卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.64万元,主要用于主要用于大病补充医疗保险缴费。

  住房保障支出-住房改革支出-住房公积金10.00万元,主要用于住房公积金缴费。

  五、省对下专项转移支付情况

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  无。

 。ǘ)按既定政策标准测算补助事项

  无。

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  无。

  六、政府采购预算情况

  根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目9个,采购预算总额2.59万元,其中:政府采购货物预算2.59万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

  七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

  威利斯人官方网站网络信息传播中心部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.90万元,较上年减少0.04万元,下降4.26%,具体变动情况如下:

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  威利斯人官方网站网络信息传播中心部门2022年因公出国(境)费预算为0.00万元,较上年减少0.00万元,增长0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

  增减无变化

 。ǘ)公务接待费

  威利斯人官方网站网络信息传播中心部门2022年公务接待费预算为0.00万元,较上年增加0.00万元,下降0.00%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

  增减无变化

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  威利斯人官方网站网络信息传播中心部门2022年公务用车购置及运行维护费为0.90万元,较上年减少0.04万元,下降4.26%。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%;公务用车运行维护费0.90万元,较上年减少0.04万元,下降4.26%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

减少变化原因:节约成本减少开支。

  八、重点项目预算绩效目标情况

  无。

  九、其他公开信息

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  无。

 。ǘ)机关运行经费安排变化情况及原因说明

  威利斯人官方网站网络信息传播中心部门2022年机关运行经费安排0万元,与上年对比0,主要原因分析无机关运行经费。

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  截至2021年12月31日,威利斯人官方网站网络信息传播中心部门资产总额37.14万元,其中,流动资产29.36万元,固定资产7.78万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加11.52万元,其中固定资产增加3.36万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年1月资产月报数。

   附件:威利斯人官方网站网络信息传播中心2022年预算表

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